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【信息公开】不朽情缘4滴血概率-注册网址2021年部门预算

来源:计划财务处 发布时间:2021-04-01浏览次数:作者:

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第一部分 不朽情缘4滴血概率-注册网址部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 不朽情缘4滴血概率-注册网址2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分 不朽情缘4滴血概率-注册网址2021年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

  四、财政拨款收支总表

  五、一般公共预算支出表

  六、一般公共预算基本支出表

  七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、《部门整体支出绩效目标表》

十、《项目支出绩效目标表》

第四部分 名词解释





第一部分 不朽情缘4滴血概率-注册网址部门概况

一、部门主要职责

根据《中共赣州市委办公厅赣州人民政府办公厅关于印发<不朽情缘4滴血概率-注册网址主要职责、内设机构和人员编制规定>的通知》(赣市办字〔2019〕100号),不朽情缘4滴血概率-注册网址部门主要职责是:

(一)贯彻执行国家有关法律法规,依法办学,负责学校教育教学的管理。

(二)承担全日制高职学历教育,培养全日制高职学历层次、适应地方经济社会发展需要的应用型、复合型、技能型人才。

(三)承担成人高等专科学历教育和农业、技工类培训等非学历教育。

(四)开展教育教学科学研究,提升教学创新能力,革新人才培养模式,深化内涵发展,突出办学特色,不断提高教育教学质量。

(五)开展社会服务,注重学校潜能的挖掘和创新培育,积极回馈社会,为赣南及周边地区经济社会发展提供所需人才的培养和服务。

二、部门基本情况

不朽情缘4滴血概率-注册网址为赣州市人民政府直属公益二类事业单位,不朽情缘4滴血概率-注册网址本级及下属单位现有在编教职工430人,在校学生15,691人。

第二部分不朽情缘4滴血概率-注册网址2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2021年不朽情缘4滴血概率-注册网址本级及下属单位预算总额为12,291.48万元,较上年预算收入减少28.08%。其中,财政拨款收入为4,335.18万元,事业收入为2,293.29万元,上年结转(结余)5,663.01万元。

(二)支出预算情况

2021年不朽情缘4滴血概率-注册网址本级及下属单位支出预算总额为12,291.48万元,较上年预算收入减少28.08%。其中:

按支出项目类别划分:基本支出6,568.11万元,包括教育支出5,433.55万元,社会保障和就业支出402.03万元,卫生健康支出452.50万元,住房保障支出280.03万元;项目支出5,723.37万元,包括一般公共服务支出51万元,教育支出5,672.37万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出为51万元,教育支出11,105.92万元,社会保障和就业支出402.03万元,卫生健康支出452.50万元,住房保障支出280.03万元。

(三)政府性基金情况

无政府性基金。

(四)机关运行经费等重要事项的说明

2021年机关运行费无预算。

(五)政府采购情况

2021年不朽情缘4滴血概率-注册网址本级及下属单位的政府采购预算共安排12,136.87万元。

(六)国有资产占有使用情况

(七)绩效目标设置情况

2021年实行绩效目标管理的项目5个,涉及资金11,917.46万元。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年不朽情缘4滴血概率-注册网址本级及下属单位“三公”经费年初预算安排70万元。其中:

1. 因公出国(境)支出预算19.4万元,比上年减少0.1万元,主要原因是:学院厉行节约,严格控制"三公经费",预计因公出国(境)费用减少。

2.公务接待费50.6万元,比上年减少11.1万元,主要原因是:学院厉行节约,严格控制"三公经费",预计公务接待费用减少。

3.公务用车购置及运行维护费0万元。

第三部分 不朽情缘4滴血概率-注册网址2021年部门预算表

详情见附件。

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

3、其他收入:指单位取得的除财政拨款收入、事业收入等以外的各项收入,如银行利息收入等

4、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余

5、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

6、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

7、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的事业发展目标所发生的支出。

9、“三公”经费:指各部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


 



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